送心意

小颜老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-13 11:11

学员你好,你要想正规处理的话,可以将出纳支付宝取现,作为公司现金管理。

*甜夏儿 *^O^* 追问

2019-04-13 11:25

正规做的话要怎么做分录

小颜老师 解答

2019-04-13 11:30

借:库存现金
贷:其他应付款---A

*甜夏儿 *^O^* 追问

2019-04-13 11:32

那到时候这个其他应付款就长期挂账了

小颜老师 解答

2019-04-13 11:42

个人公司,大股东占款问题很频繁的,你老板后期从公司抽钱的时候 你在其他应收款-A    时间长了你其他应收-A  其他应付款-A可以抵消下  ,最终还是会出现其他应收款-A的可能性比较大。这是你个人解决不了的问题,你就挂账就是了。

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相关问题讨论
学员你好,你要想正规处理的话,可以将出纳支付宝取现,作为公司现金管理。
2019-04-13 11:11:51
您好 借:其他应收款——老板 贷:银行存款
2019-07-05 11:23:23
你好 那么你之前是账务处理出错了 你现在是要调整,做相反的分录进行调整的
2020-08-25 09:50:39
你好,借其他应收款-员工 贷其他应付款-老板
2024-03-28 10:28:52
借其他应收款-出纳贷其他应付款-老板
2019-09-16 22:20:54
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精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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