我是小白,想问下快账里我点期末处理,它显示要结转当期固定资产,这个要怎么结啊

^_^Dm
于2019-04-12 20:27 发布 898次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-04-12 20:39
你好,是要结转固定资产折旧吧。
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你好!是的,是期末处理里面。但是不是反结转啊
2024-05-14 15:09:36
只要启用了固定资产模块,不管有没有固定资产,都需要在账务系统结账前对固定资产模块进行结账
2019-05-21 14:59:54
先把固定资产模块数据删除 然后关掉这个模块 重新反结账
2019-09-20 23:12:47
你好; 大概步骤是 : 比如 一、月末结账前必须“与财务系统进行对账”。具体操作是:通过【固定资产】-【处理】-【对账】,完成对账工作,系统给出对账结果。对账的操作不限时间,也不限次数,但月末结账之前会自动对账一次。
二、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
2022-08-19 17:03:14
你好,你用的什么软件?当月折旧计提了吗?
2022-08-19 16:53:20
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