送心意

QQ老师

职称中级会计师

2019-04-12 20:39

你好,是要结转固定资产折旧吧。

^_^Dm 追问

2019-04-12 20:47

问题我是2月份的固定资产,不是应该到3月份折旧吗

QQ老师 解答

2019-04-12 21:10

你好,当月增加的固定资产是下月开始计提,你们用固定资产模块儿了吗?如果有的话,是需要做模块结账的

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相关问题讨论
你好!是的,是期末处理里面。但是不是反结转啊
2024-05-14 15:09:36
只要启用了固定资产模块,不管有没有固定资产,都需要在账务系统结账前对固定资产模块进行结账
2019-05-21 14:59:54
先把固定资产模块数据删除 然后关掉这个模块 重新反结账
2019-09-20 23:12:47
你好;    大概步骤是 : 比如  一、月末结账前必须“与财务系统进行对账”。具体操作是:通过【固定资产】-【处理】-【对账】,完成对账工作,系统给出对账结果。对账的操作不限时间,也不限次数,但月末结账之前会自动对账一次。       二、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
2022-08-19 17:03:14
你好,你用的什么软件?当月折旧计提了吗?
2022-08-19 16:53:20
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