送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-11 16:29

你好 这个年底不需要结转

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相关问题讨论
您好,比如您的计提与支付是否一致啊
2021-11-06 20:47:21
你好!应该不可以,没有相关发票啊
2016-07-08 15:31:41
同学您好,您期初余额等吗,还有本期发生额等吗
2022-03-27 15:47:23
计提9月份工资第二笔分录删除(这笔:借:应付职工薪酬5305.35贷:其他应收款-员工个人社保5305.35)
2021-11-10 13:53:32
就是这样的了,已经处理完毕,你看你的数据就是与你现在的数据一致了
2019-10-21 11:12:41
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