送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-11 15:59

借:管理费用等--办公费
      贷:银行存款

靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问

2019-04-11 16:00

那发票下个月取回,如何账务处理?

张艳老师 解答

2019-04-11 16:05

如果金额没有差异的话,直接将发票贴到3月份凭证后面就是了。

靠谱姐李岷芳|个人IP创业税筹专家 追问

2019-04-11 16:06

有进项可抵扣啊?

张艳老师 解答

2019-04-11 16:10

这样的话,先将3月份的分录红冲,然后再做
借:管理费用等--办公费
        应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款

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相关问题讨论
借:管理费用等--办公费 贷:银行存款
2019-04-11 15:59:41
你们开具了发票,就确认收入,计提税费
2019-02-20 08:31:15
你好,是需要未认证先入账的意思?
2019-01-07 14:39:40
价税合计做成本和费用就可以
2019-10-16 10:19:01
您好!计入应交税费-应交增值税(待认证进项税)
2016-12-08 09:40:33
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