老师,我们是建筑公司一般纳税人,3月份开票110万,收到劳务分包专票75万,在外地预交税以(110万-75万)35万的销售额来预交2%的增值税及附加税。那么公司申报增值税是以110万来算销项税额,还是以35万来算销项税呢
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于2019-04-11 15:04 发布 805次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
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学员你好!填110万,分包出去的可以进行进项抵扣,外地预缴的可以填到本月已缴纳税款相关科目。
2019-04-11 15:32:14

对,不用缴纳增值税
2015-09-18 11:19:08

我们是一般纳税人,8月份开出的发票总额有193290.00, 其中销项税额9690.56*2份(专票) 412.92*2份(专票) 424.53(普票),外账会计给我说的424.53的普票不用交税,可以免税?
2015-09-07 13:27:39

也不需要得到税局的认可吗?谢谢老师!
2015-06-08 15:20:42

可以的,不分行业的
2015-06-01 16:39:06
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