费用是分三个月支付的,本以为会开偶飘回来,结果在三月开的专票回来,已经在三月认证,之前也没有挂在其他应收款科目里,该如何做账呢
清爽的山水
于2019-04-10 17:25 发布 536次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,你们是开票方还是接收方?为什么挂其他应收款?
2019-04-10 17:26:35

三月份开始分摊
借管理费用贷预付账款
发票到了,红冲之前暂估的然后做发票的
做到当月
2021-05-15 19:31:40

同学 您好
借:成本费用等
应交税费——应交增值税——进项税额
贷:其他应付款
2019-01-04 14:16:54

你好,之前计入其他应收款,又计入应付职工薪酬?
2018-07-15 08:09:12

本月没有发票,只能预提费用处理。不能补在记账凭证后面,如2018年8月凭证不可能补2018年10月开具的发票。
2018-08-11 09:16:33
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