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QQ老师

职称中级会计师

2019-04-10 17:26

你好,你们是开票方还是接收方?为什么挂其他应收款?

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相关问题讨论
你好,你们是开票方还是接收方?为什么挂其他应收款?
2019-04-10 17:26:35
三月份开始分摊 借管理费用贷预付账款 发票到了,红冲之前暂估的然后做发票的 做到当月
2021-05-15 19:31:40
同学 您好 借:成本费用等 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:其他应付款
2019-01-04 14:16:54
你好,之前计入其他应收款,又计入应付职工薪酬?
2018-07-15 08:09:12
本月没有发票,只能预提费用处理。不能补在记账凭证后面,如2018年8月凭证不可能补2018年10月开具的发票。
2018-08-11 09:16:33
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