一般纳税人公司,进项1000,销项500,计提时增值税计提500,缴纳时扣除税盘50元,只缴纳450,多计提的50元怎么处理?分录怎么写?
陌然666
于2019-04-10 13:52 发布 743次浏览

- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2019-04-10 14:53
您好,多计提跟 应交税费-应交增值税(减免税额)-税盘的 ,进行冲抵
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您好,多计提跟 应交税费-应交增值税(减免税额)-税盘的 ,进行冲抵
2019-04-10 14:53:06

你好,后面需要做,借销项税额1000 贷进项税额500 贷转出未交增值税500 然后借应交税费-应交增值税-转出未交增值税500 贷应交税费-未交增值税 500
2019-03-01 14:34:56

你好 你的意思是附加税全部减免了 。 那你做借税金及附加贷应交税费-应交城建税等 免税:借 应交税费-应交城建税等贷营业外收入
2020-06-24 15:27:35

是的,是这样账务处理的
2022-03-26 15:32:19

第一个借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税1400-900-150
缴纳借应交税费,未交增值税
贷银行存款。1400-900-150
第二个He第一个是一样的。
2021-09-06 11:14:16
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陌然666 追问
2019-04-10 15:47
小黎老师 解答
2019-04-10 16:12