送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-10 09:35

你好 这个属于你们的主营业务的话 就 借 应收帐款 贷主营业务收入 应交税费 3月补开发票要把之前的未开票收入冲掉 按发票再来做账就可以了

2359594081 追问

2019-04-10 09:37

未开票怎么做分录?

答疑苏老师 解答

2019-04-10 09:39

你好 和开票分录一样 明细科目写上未开票收入

上传图片  
相关问题讨论
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
您好 借:管理费用-办公费 280 管理费用-服务费 1500 贷:银行存款 1780 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
你好,信息咨询的可以。
2022-06-28 14:17:06
你好 税收分类编码: 3040203 税收分类名称: 信息系统服务 开票商品名称: *信息技术服务*信息技术服务费
2019-06-29 20:31:25
您好 请问购买的信息技术服务是做什么用途的
2019-11-19 11:05:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...