由于19年已建账并做了几个月凭证录入了,发现18年有些凭证有误反结账更改了并结账,打开19年余额表发现余额年度直接未连接,怎么办?
可爱的抽屉
于2019-04-10 06:14 发布 1072次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好,这样的话19年的期初余额要重新录入的。
2019-04-10 06:41:50

您好,建议直接按原结转的凭证做分录,把错误的差额,填写正数或者负数即可。
2019-03-02 23:12:56

是之前的有错误吗?你找出原因做凭证修改
2019-03-01 11:55:54

财务软件里面有反结账的功能,一般的步骤是反结账-反过账-录入凭证-审核-过账-结账。
2019-02-25 10:36:04

可以不反结账啊,可以调账得,涉及到损益类,用以前年度损益过渡
2019-12-24 14:50:11
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