送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-12-30 15:47

也就是 有一个销售业务产生,就要做一张凭证  这样会比较清晰 对吧

祝你平安 追问

2015-12-30 16:27

单位买进商品,如先打款,发票未开,商品发出。会计分录是  借:库存商品  贷:银行存款 对吗
 如收到发票   借:库存商品   应交税费—增值税(进项税)  贷:应付账款  这样做对吗?

晓海老师 解答

2015-12-30 15:44

你好!最好是按时间分开一笔一笔的做以便以后对账。

晓海老师 解答

2015-12-30 15:57

你好!是的,如果业务比较频繁最好是分笔计入。

晓海老师 解答

2015-12-30 20:41

你好!按规定发票来了在可以入账,如果发票跨月一般月底先暂估入库,下月初冲回,来了发票在做正式入库。

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相关问题讨论
您好 那您把报表上的金额调整为正确的填啊
2022-04-27 10:35:58
借应收账款-a贷应收账款-b
2019-12-10 13:13:31
你好 借银行存款 9950 营业外支出-罚款支出 50贷应收账款 1000
2021-03-25 14:40:46
您好 调账的话 可以复印一份当时的银行回单做附件 摘要可以写调整某年某月某号凭证 借:应付账款——某某单位 正确的 贷:应付账款——某某单位 挂错的
2019-06-15 15:34:06
您使用的是企业会计准则还是小企业会计准则?
2019-01-15 08:55:13
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