送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-07 20:36

你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用

小刘同学 追问

2019-04-07 20:42

好的,谢谢老师

王晶老师 解答

2019-04-08 09:07

嗯嗯嗯嗯,不用客气的哒

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相关问题讨论
你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
2019-04-07 20:36:59
你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03
你好,是的,最后劳务成本结转到主营业务成本,
2020-05-26 11:33:05
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——个人部分 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
四月补计提借管理费用贷应付职工薪酬-社保 个人负担的社保最好通过其他应收款或者其他应付款
2020-06-29 10:47:34
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