计提员工工资,借管理费用-管理人员工资 贷,应付职工薪酬,月底支付的时候是借,应付职工薪酬 贷银行存款,为什么在第二个月计提的时候管理费用会有余额,是需要结转吗,怎么结转

小刘同学
于2019-04-07 20:35 发布 891次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-04-07 20:36
你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
相关问题讨论
你好,管理费用月底是要结转的,借本年利润,贷管理费用
2019-04-07 20:36:59
你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03
你好,是的,最后劳务成本结转到主营业务成本,
2020-05-26 11:33:05
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
四月补计提借管理费用贷应付职工薪酬-社保
个人负担的社保最好通过其他应收款或者其他应付款
2020-06-29 10:47:34
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2019-04-07 20:42
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2019-04-08 09:07