送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-04-04 16:07

你好, 
借:应交税费-进项税额 
贷:管理费用

悠扬仙子 追问

2019-04-04 16:09

那结转损益就是借:管理费用 贷:应交税费-进项税额,是吗?

小惑老师 解答

2019-04-04 16:12

结转损益是月末结转损益吗?

悠扬仙子 追问

2019-04-04 16:29

这张专票我3月份认证的,那不是相当于ggg

小惑老师 解答

2019-04-04 16:38

这张专票我3月份认证的,那不是相当于ggg? 
这个ggg是什么意思

悠扬仙子 追问

2019-04-04 18:02

发错了,老师我知道了,谢谢您哈

小惑老师 解答

2019-04-04 18:03

不客气,祝您学习愉快!

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相关问题讨论
你好, 借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2019-04-04 16:07:45
同学 你好 可以只需要写一笔分录 调整2018年10月15日银付1凭证 借:管理费用 55.21 借方红字 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 55.21 借方蓝字 还有就是 你的费用+税金 不等于380啊 347.79+55.21=403
2018-12-03 20:19:59
您好!你做第一个分录就可以了。第二个不用做。
2017-04-06 13:38:07
如果本月实际发生的管理费用是1000,那么我月底应结转的本年利润金额是1000还是620?我怎么有点绕晕了
2017-04-06 13:07:06
借其他应付款贷利润分配380 借利润分配贷其他应付款380 剩下的做借利润分配贷银行
2021-04-12 13:30:11
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