送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-04-04 15:16

您好,借:应交税费-预缴增值税 ,下月开票 借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项) 月末结转税金科目

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相关问题讨论
您好 可以计入固定资产科目 分期计提折旧
2019-10-18 08:56:48
你好借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,然后支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-08 09:03:59
您好,借:应交税费-预缴增值税 ,下月开票 借:应收账款 贷:主营收入 应交税费-应交增值税(销项) 月末结转税金科目
2019-04-04 15:16:16
你好,借:固定资产 贷:现金
2018-01-07 12:04:53
借 管理费用劳保费 贷银行
2020-06-09 10:29:19
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