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张玲
于2019-04-04 14:41 发布 1128次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-04-04 14:52
你好 你说的是以前会计其他应付款和其他应付款不区分开 是什么情况 你发的分录没体现
张玲 追问
2019-04-04 14:53
体现了啊
2019-04-04 14:54
发工资应该是其他应付款
法人收到钱,应该是其他应付款
2019-04-04 14:55
收到货款也用的是应付账款
meizi老师 解答
2019-04-04 15:08
你好 你做的应付账款-陈守英是啥情况 这个人是法人吗?
2019-04-04 15:10
是法人
2019-04-04 15:16
是法人的挂其他应付款 不应该走应付账款 你检查下帐 如果没有具体错误的话 你先不要去动前任的帐了 以后你做账把具体科目做正确就行
2019-04-04 15:19
这样不太好吧?
2019-04-04 15:24
我想调一下,怎么调
2019-04-04 15:29
你好 那你就挂借方其他应付款-法人 贷方应付账款 或者应付账款贷方其他应付款 你把对应的科目调整下 摘要写清楚就行
2019-04-04 18:04
2019-04-04 18:07
按照余额数据调,借,应付账款,贷,其他应付款?
2019-04-04 18:11
嗯 是的 就是这样调就行
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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