送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-04 14:52

你好 你说的是以前会计其他应付款和其他应付款不区分开  是什么情况 你发的分录没体现

张玲 追问

2019-04-04 14:53

体现了啊

张玲 追问

2019-04-04 14:54

发工资应该是其他应付款

张玲 追问

2019-04-04 14:54

法人收到钱,应该是其他应付款

张玲 追问

2019-04-04 14:55

收到货款也用的是应付账款

meizi老师 解答

2019-04-04 15:08

你好 你做的应付账款-陈守英是啥情况  这个人是法人吗?

张玲 追问

2019-04-04 15:10

是法人

meizi老师 解答

2019-04-04 15:16

是法人的挂其他应付款 不应该走应付账款    你检查下帐 如果没有具体错误的话 你先不要去动前任的帐了 以后你做账把具体科目做正确就行

张玲 追问

2019-04-04 15:19

这样不太好吧?

张玲 追问

2019-04-04 15:24

我想调一下,怎么调

meizi老师 解答

2019-04-04 15:29

你好 那你就挂借方其他应付款-法人 贷方应付账款 或者应付账款贷方其他应付款   你把对应的科目调整下 摘要写清楚就行

张玲 追问

2019-04-04 18:04

张玲 追问

2019-04-04 18:07

按照余额数据调,借,应付账款,贷,其他应付款?

meizi老师 解答

2019-04-04 18:11

嗯  是的 就是这样调就行

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