送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-04-04 10:52

是的

计划加 追问

2019-04-04 10:53

就是这两笔吗?

计划加 追问

2019-04-04 10:54

这样下月如果有收入了怎么办?

小云老师 解答

2019-04-04 10:55

你有进项税额那要转未交,借:应交税费-未交增值税   贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

计划加 追问

2019-04-04 12:54

老师,是这样吗?

小云老师 解答

2019-04-04 13:17

不是进项税额转出,你按我给你那个分录转

计划加 追问

2019-04-04 13:37

老师,这样我把收到的材料发票都放在劳务成本里,劳务成本就有借方数了,下个月有收入我再借主营业务成本,贷劳务成本,把材料都出出去?

小云老师 解答

2019-04-04 14:01

是的

计划加 追问

2019-04-04 14:06

老师,我的加油发票也是专票,也要放入劳务成本里?下月转出去?还是放管理费用来本月转到本年利润里?

小云老师 解答

2019-04-04 14:36

加油的放管理费用就行

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