送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-04-04 10:52

同学,这些往来是哪里的来源,要清楚后,才好针对性平账

学徒 追问

2019-04-04 11:01

就是买公司过来,那些款都不用支付的

学徒 追问

2019-04-04 11:13

在吗,老师

学徒 追问

2019-04-04 11:32

老师忙吗,不忙的话回复一下

学徒 追问

2019-04-04 12:30

老师看到信息回复一下

木木老师 解答

2019-04-04 12:31

在的,购买过来,属于重组,计为利得和损失处理。

木木老师 解答

2019-04-04 12:31

计入利得和损失处理.同学

学徒 追问

2019-04-04 12:41

要怎么申请处理呢

木木老师 解答

2019-04-04 13:08

不用申请,你这是购买,属于重组,重组后本就应该调账的

学徒 追问

2019-04-04 14:33

老师您好,就是说也就是说之前购买的时候是没有做,现在都隔了好几年了,我。刚过来的时候就说要调整一下这些东西,那我怎么弄啊。

学徒 追问

2019-04-04 14:44

老师回复一下

木木老师 解答

2019-04-04 15:29

当时没有调整,现在调整,只能是把营业外收入和支出科目换以前年度损益调整科目调整。 
附情况说明作为附件依据。

学徒 追问

2019-04-04 15:30

老师,那问题就是之前。买的时候没有这样子操作,那我现在。操作的话可以吗,因为我问了一下这边的税务局,就说税务所的人,他的意思,就是说。其他应付款就转为转入营业外收入吗,那其他应收款的话就转为营业外支出。但是。他的意思,就是说这个支出的话要报给那个税局那边,他批了才可以,所以我就不是很明白。

木木老师 解答

2019-04-04 15:40

因其他应收款无法收回,不能税前扣除。如果确实无法收回,需要税局审批才能税前扣除。 
你的项目可以调整,就是汇算时这个营业外支出审批才能扣除。

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相关问题讨论
要么一直挂账 要么通过营业外收支科目清理
2019-04-04 12:34:27
同学,首先你要理清楚这些是怎么发生的,才好调平
2019-04-04 10:44:47
同学,这些往来是哪里的来源,要清楚后,才好针对性平账
2019-04-04 10:52:59
借:预付账款贷:银行存款。等收到发票时冲回预付账款
2017-05-12 21:21:50
你好,内账还是外账,你说的应该是内账了,外账的话,起码还有有,实收资本和应交税费
2016-08-10 21:20:39
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