收到厂家的销售折让发票,这个发票厂家不会给返现,而是抵货款,分录怎么写?报税时候怎么报?
上善若水。
于2019-04-04 09:47 发布 858次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

借预付贷库存商品负数,应交税费-应交增值税-进项转出
以后抵货款的时候借库存商品,进项贷预付
2019-04-04 09:49:31

同学。你这是商业折扣的发票。按你发票上的总的金额,也就是商业折扣后的金额入账。
借:应收账款 225200
贷:营业收入
应交税费
2019-03-31 11:14:58

借:库存商品 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数
贷:应付账款 负数
2018-06-28 10:41:31

借库存商品,贷应付
借应付,借主营业务成本负数
2019-08-08 09:22:01

您好!按折让后的金额入账。借原材料等 贷应付账款等
2017-03-01 09:24:00
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