购买服务,然后剩余3767.5,供应商给开出红字发票,但是因为税率问题 红字发票 3554.25(不含税)+213.26(税)=3767.51,但是供应商给退了3767.5, 那这个3767.51-3767.5=0.01 ,就是这个差额0.01 怎么记账来着
拾悦
于2019-04-03 17:49 发布 577次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-03 17:50
营业外支出
相关问题讨论

营业外支出
2019-04-03 17:50:07

是的,确实只需要把抵扣联和记账联退给供应商,不需要再给我方。但是,有一点,我们还需要保留红字发票的税务备案登记表,以免后期有相关问题时出现麻烦。
2023-03-14 15:26:06

走业务外支出就行
2019-04-03 18:13:52

你好,购买方需要取得红字发票的第二联,第三联
2021-12-13 18:58:56

你好,如果发票你认证抵扣了,需要购买方来申请,如果没有的话,销售方自己申请。
2021-09-02 14:56:14
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2019-04-03 17:50
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