送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-04-03 12:59

你好,先计入为开具发票里面确认收入

无情的大雁 追问

2019-04-03 13:02

那我在3月份帐里提前做收入,借:应收账款   贷:主营业务收入    应交税费,对吗

无情的大雁 追问

2019-04-03 13:17

如果4月份开具的金额目前还不确定,是要按照暂估的金额入账吗

王晶老师 解答

2019-04-03 13:49

不确定不用暂估收入的呢

无情的大雁 追问

2019-04-03 14:08

由于4月税率降到9%,但是还是需要按照10%来开具发票,目前开票金额正在等客户确认,那这笔收入我是要提前申报的,那应该怎么做账呢?

王晶老师 解答

2019-04-03 14:35

哦哦,那就尽快确定收入了,在做吧,否则也不可能随便写的

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相关问题讨论
你好,先计入为开具发票里面确认收入
2019-04-03 12:59:38
实际操作中可以这样,严格来讲是进货出货都要把赠送金额分摊到其他商品里的
2019-04-04 14:06:17
是收回货款的意思吗
2017-01-05 10:16:37
你好 借银行存款贷应收账款
2019-07-19 12:42:37
预缴增值税的账务处理。 房地产开发企业等在预缴增值税后,应直至纳税义务发生时方可从“应交税费——预交增值税”科目结转至“应交税费——未交增值税”科目。 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末结转:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税
2019-03-04 11:00:27
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