送心意

可可老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-02 09:52

每月做账后需要核对银行对账单金额保持一致。如果可以反结账回去就反结账回去改,如果不能,借:银行存款 -0.3 (红字冲减)借:管理费用-其他(或营业外支出)

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每月做账后需要核对银行对账单金额保持一致。如果可以反结账回去就反结账回去改,如果不能,借:银行存款 -0.3 (红字冲减)借:管理费用-其他(或营业外支出)
2019-04-02 09:52:47
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-11 14:52:00
你好 你卖货没做应交税费吗? 你卖货的时候收到款没有 ? 你现在冲应收账款是什么意思
2020-01-03 14:01:45
你是一般纳税人吗?
2017-03-09 10:14:28
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-02-15 15:53:16
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