增值税的进项发票是网上已经认证了,在申报的时候呢,这个进项税没有填上去,结果就发生了差异,销项的都没有开票。这个怎么办?1月的
会计学堂金牌课程指导老师
于2019-04-02 09:03 发布 540次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-04-02 09:10
你好,需要撤销1月的申报,重新申报
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

您好
填写在附表二 进项税额转出下面对应的红字发票信息表栏次
2019-05-11 14:25:04

增量留抵税额,区分以下情形确定:
(一)纳税人获得一次性存量留抵退税前,增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额。
(二)纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额。
2022-04-10 14:35:52

你好,就是认证后的次月初要在增值税申报表上填这个认证的进项税额
2019-12-28 21:04:47

没有办法了,已经点已申报,这个撤销不了,
2019-06-11 10:29:39
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