送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-04-01 17:42

你好 可以补计提 需要走以前年度损益来计提 不能在2月直接补计提 走当期费用

人在旅途 追问

2019-04-01 17:44

怎么做账分处理呢,老师??

meizi老师 解答

2019-04-01 17:48

借方以前年度损益贷方应付职工薪酬借方未分配利润贷方以前年度损益

人在旅途 追问

2019-04-01 18:20

老师,两笔分录记一张凭证上,还是单独分开两张???

meizi老师 解答

2019-04-01 18:22

你好 在一个凭证上面做就行

人在旅途 追问

2019-04-01 18:23

好,谢谢

meizi老师 解答

2019-04-01 18:30

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同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
你好 工资表没有出来的可以暂估
2022-02-25 13:33:43
借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2022-03-28 14:40:55
你好; 这个 可以以工资表来做附件的   
2022-03-16 11:26:40
你好,计提工资分录后面是需要附工资表作为附件的
2020-06-17 16:29:21
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