送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-01 11:56

借应交税金-应交增值税-转出未交增值税 1 贷应交税金-未交增值税 1 
上月分录属于错误分录,需要红字冲减

okcana 追问

2019-04-01 12:14

可是年底了应交税费为借方余额,不是应该要结转出来吗?

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:45

月末做我上面那个分录,年底是要结转

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相关问题讨论
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
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