上月进项税额是10万,销项税额是6万,做了一笔:借:应交税金-未交增值税 4万 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 4万本月进项税额是2万,销项税额是7万,如何操作?

okcana
于2019-04-01 11:53 发布 1371次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-04-01 11:56
借应交税金-应交增值税-转出未交增值税 1 贷应交税金-未交增值税 1
上月分录属于错误分录,需要红字冲减
相关问题讨论
你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
是的。就是这样老做分录的
2021-08-16 13:01:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



okcana 追问
2019-04-01 12:14
吴少琴老师 解答
2019-04-01 12:45