3月份已经开购买方开具了增值税专用发票,因购买没有付款,没有发货,货物的所有权也没有转移,合同用有约定,这样的业务,3月份分录能否这样做:借:应交税费——未交增值税 10 贷:应交税费——应交增值税——销项税10,这样做可以吗
青春侠
于2019-03-31 09:07 发布 1186次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,已经开票了,不能确认收入,纳税义务已经发生,借应收账款,贷应交税费一应交增值税(销项税额)
2019-03-31 09:10:42

不用交税,月末可以不用结转的
2021-11-03 10:05:35

你好,可以的,可以这样处理
2019-04-11 10:14:12

你好 你销项税不是30万吗 你结转10万 你销项税和进项税都会有余额20万的; 正常做 :1.结转进项和销项税时
借: 应交税费-应交增值税-销项税 30贷:应交税费一应交增值税一进项税额20应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 10 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)10万 贷:应交税费-未交增值税10万 次月缴纳时:借:应交税费-未交增值税10万 贷:银行存款10万
2020-05-14 21:12:16

上述分录处理完全正确,是这样的
2018-10-29 10:22:48
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