关于航天开的税控的发票,航天说可以全额抵扣,怎么在系统备案抵扣?
彩色的树叶
于2019-03-30 11:29 发布 2050次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-03-30 11:30
你好,去税局填表备案,然后在减免税额明细表填写备案抵扣
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你好,去税局填表备案,然后在减免税额明细表填写备案抵扣
2019-03-30 11:30:19

是的,这个申报填写,一、一般纳税人
填报涉及表格:
1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:
需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税减免税申报明细表》:
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。
3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-07-14 11:03:21

您好,是增值税专票不
2022-02-09 16:41:29

您好!应借记管理费用,贷记银行存款等;
抵减增值税应纳税额时,按当期实际抵减额,借记“应交税金——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“营业外收入”科目。
2016-04-09 09:40:37

你好,每年都可以全额抵扣,填在附表4
2019-09-10 14:45:22
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