还有一种情况,比如这个票 电费票,上个月已经付过钱了 当时借:其他应收款1924.86 贷 银存 这个月收到发票 已经认证了。但是没有做账,那么下个月怎么做账?假如这个月底认证的。(业务员把抵扣联直接给出纳了,出纳认证了)可是其他联没给我,没有做账 那么下个月再做借:管理费用 应交税费265.6 贷其他应收款1924.86 可以吗
阳光
于2019-03-29 18:06 发布 1800次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-29 18:19
同学,这个不影响,可以入账的
相关问题讨论

同学,这个不影响,可以入账的
2019-03-29 18:19:55

实际 支付了没做账是吗 那就把 支付的分录 补上
2019-01-23 09:08:17

好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38

您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32

你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
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