送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-29 11:39

你好  跨年的损益走以前年度损益做

朱红英 追问

2019-03-29 11:42

比如,2018年11月的发票是办公费,怎么做会计分录

meizi老师 解答

2019-03-29 11:51

你好 借方以前年度损益贷方银行或者现金借方未分配利润贷方以前年度损益

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相关问题讨论
三月的发票报销最晚什么时候报,什么时候入账呢 一般是6月就要报销入账
2021-07-21 11:48:29
你好,可以的,建议大金额最好不要隔那么时间入账
2016-12-05 10:46:33
纳税人识别号是新的么,我之前查下,这个之前文件说是可以用 没有看到说过时那个新文件,说之前那个旧发票专用章可以使用 你问下你税局那边确定下
2020-01-09 16:39:58
借:现金140贷:以前年度损益调整140
2017-09-06 19:07:39
计入管理费用--差旅费
2017-02-14 13:54:53
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