就是企业上年出口了一批货物,现在都还没开票的,现在出口退税申报期不是截止到4月嘛,打算是不退税,按内销来处理,那还该怎么做呢,是在下一个月申报增值税时,把他填进未开票收入那里吗?还是怎么样
会计学堂辅导老师
于2019-03-29 10:06 发布 520次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
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你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31

你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25

同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

您好,是在申报出口退税当期在当期增值税申报表上申报
2019-01-14 11:26:13

同学你好
先报增值税申报
2021-12-17 08:53:39
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