老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

7号从甲公司购买固定资产5万,8号账户有误退汇,且8号又重新汇。7号,借固定资产7万,贷银行存款7万,8号,银行退汇,借银行存款7万,贷,其他应付款\甲公司7万,重新汇款,借其他应付款\甲公司7万,贷,银行存款7万,对吗?
答: 你好! 对的。
购买一台电脑,对方先开的票,后面我们才付的款,能否这样做账:借:固定资产 贷:其他应付款(实际付钱时)借:其他应付款 贷:银行存款
答: 借 固定资产 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司去年买了一个固定资产,挂借固定资产 贷银行存款28万。今年5月才发现还有一笔质押金,又支付了1.4万的质押金。挂 其他应付款 贷 银行存款。这怎么处理呀?
答: 你好,这个质押金是费用还是今后会退回










粤公网安备 44030502000945号


