- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-03-28 10:28
如果是招待用的,计入管理费用—业务招待费
相关问题讨论

您好,分录如下。
1、5月20日打款
借:应付账款 100
贷:银行存款 100
2、5月20日收到退款
借:应付账款 -100
借:银行存款 100
3、5月20日重新打款,同分录1
4、5月21日退回款项,同分录2
5、最后一次成功打款
借:应付账款 100
贷:银行存款 100
2020-06-04 14:52:55

同学你好,一般情况下,借:银行存款,贷:预收账款,或者主营业务收入。
2021-12-13 23:05:21

你好,可以做未开票收入的啊
2020-04-15 13:40:48

你好
借:原材料等
代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19

学员你好,如果一批到货的话不可以推迟到明年入账
2021-12-13 08:05:49
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