送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-03-28 10:28

如果是招待用的,计入管理费用—业务招待费

会计学堂 追问

2019-03-28 10:42

福利费,怎么写分录呢

辜老师 解答

2019-03-28 10:42

借:管理费用—福利费   贷:应付职工薪酬—福利费 
借:应付职工薪酬—福利费  贷:银行存款

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您好,分录如下。 1、5月20日打款 借:应付账款 100 贷:银行存款 100 2、5月20日收到退款 借:应付账款 -100 借:银行存款 100 3、5月20日重新打款,同分录1 4、5月21日退回款项,同分录2 5、最后一次成功打款 借:应付账款 100 贷:银行存款 100
2020-06-04 14:52:55
同学你好,一般情况下,借:银行存款,贷:预收账款,或者主营业务收入。
2021-12-13 23:05:21
你好,可以做未开票收入的啊
2020-04-15 13:40:48
你好 借:原材料等 代:预付账款---暂估
2022-01-12 07:38:19
学员你好,如果一批到货的话不可以推迟到明年入账
2021-12-13 08:05:49
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