送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-03-27 21:27

同学,在销售时就确认返点金额 
借:银行存款 
贷:营业收入 
其他应付款~返点 
返点时 
借:其他应付款~返点 
贷:银行存款

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:32

老师,我想问一下,超市的主营业务成本都有哪些?

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:36

你出售 商品的收入属于主营业务收入

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:38

应付金额为97879,扣了14884的联营返点,实付供应商金额为82995,这个分录怎么写呢?老师

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:49

你企业是收取管理费的。是不 
借:银行存款  97879 
贷:营业收入 1488 
其他应付款 82995

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 21:57

不对,我们本来是要付97879给对方,但是扣了14884的返点后,我们只需付82995这些给供应商就可以了,这次分录怎么写?谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 21:59

你实际付他82995啊。就是上面给的分录啊,你的疑问是在哪里

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 22:01

借:其他应付款82995 贷:银行存款82995吗?

 静然失心ゝ 追问

2019-03-27 22:02

我的疑问就是这个返点需要在分录里面提现出来吗?

陈诗晗老师 解答

2019-03-27 22:12

体现了啊,你企业扣的返点属于你的收入

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...