送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-03-27 21:03

如果你都是现金支付的就是1677897.8

Travel 追问

2019-03-27 21:03

直接看应付职工薪酬的借方发生额的?

Travel 追问

2019-03-27 21:04

可是福利社保那些不通过应付职工薪酬啊,这样准确莫

吴少琴老师 解答

2019-03-27 21:05

没通过应付职工薪酬的,那这个金额肯定就少了,你要一个个凭证查找

Travel 追问

2019-03-27 21:05

我想问的是通过只科目余额表来核算怎么做,金额的公式应该是多少

Travel 追问

2019-03-27 21:06

假如那些管理费用中的社保,住房公积金,工资的对方科目是其他应收款应该怎么操作,

吴少琴老师 解答

2019-03-27 21:07

你要通过这个核算就必须什么福利费都要走这个科目,不走这个科目核算不准确,看的是累计借方

Travel 追问

2019-03-27 21:10

也不是所有的企业都核算准确的,请告诉我这样看科目余额表,管理费用中的工资、社保费、公积金、绩效奖金、发生额+应付职工薪酬的期初数-应付职工薪酬的期末数,这样对不对

吴少琴老师 解答

2019-03-27 21:17

如果你这些科目的贷方都是现金或者银行存款就是对的

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相关问题讨论
你好 现金支付退休职工的统筹退休金的现金流量属于支付的其他与经营活动有关的现金流量。
2021-10-29 11:02:53
支付给职工以及为职工支付的现金,是7270还是-7270? 7270
2020-07-02 16:47:02
这项肯定不能是零。肯定会给职工发工资,所以不会是零。
2020-05-18 17:16:57
支付给职工及为职工支付的现金 =生产成本、制造费用、管理费用的工资,福利费 +(应付工资期初数-期末数)+(应付福利费期初数-期末数) 附:当存在“在建工程”人员的工资、福利费时,注意期初、期末及计提数中是否包含“在建工程”的情况,按下式计算考虑计算关系。 本期支付给职工及为职工支付的工资 =(期初总额-包含的在建工程期初数) +(计提总额-包含的在建工程计提数) -(期末总额-包含的在建工程期末数) 当题目只给出本期列入生产成本的工资及福利,期初无在建工程的工资及福利时,公式为: 生产成本、制造费用、管理费用的工资、福利费 +(应付工资、应福利费期初数-期末数) -(应付工资及福利费在建工程期初数-应付工资及福利费中在建工程期末数)
2016-12-23 17:15:10
如果你都是现金支付的就是1677897.8
2019-03-27 21:03:02
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