18年12月份公司为了多做利润将当期已经支付的一百多万的服务费做 借:应付账款 贷银行存款 按理说当期支付直接做借:销售费用-服务费 贷:银行存款,现在想咨询下这一百多万的服务费是本期一次性做借:销售费用-服务费 贷:应付账款 还是几期做比较好?
追寻的猎豹
于2019-03-26 10:47 发布 711次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-26 10:51
你好,这个服务费是什么性质的,受益期是多少
相关问题讨论

你好,这个服务费是什么性质的,受益期是多少
2019-03-26 10:51:43

第一季度时(假设为1-3月)
会计分录可以是:
借:管理费用-服务费 100,000元
贷:应付账款-暂估100,000元
2023年4月份支付时
借:应付账款-暂估服务费 100,000元
贷:银行存款 100,000元
2024-04-16 14:12:43

现在调整长期待摊费用减少 借长期待摊费用(负数),贷应付账款(负数),金额填减计入长期待摊费用中的金额
2016-12-14 16:01:12

同学你好
这样做
借:固定资产——融资租入固定资产(租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值孰低)
未确认融资费用
贷:长期应付款——应付融资租赁款(最低租赁付款额)
2、初始直接费用的会计处理
借:固定资产——融资租入固定资产(初始直接费用)
贷:银行存款等
3、未确认融资费用的分摊
借:长期应付款——应付融资租赁款
贷:银行存款
借:财务费用
贷:未确认融资费用
2020-10-13 12:06:57

借:银行存款
借:未确融次租赁费用
贷:长期应付款
每月还款时
借:长期应付款
借:财务费用-利息
贷:银行存款
贷:未确认融资费用
2020-10-13 11:31:58
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