送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2019-03-24 09:08

你这是中途建账吗??

a song for you 追问

2019-03-24 09:10

对 一年左右没有做过账 现在开始重新做账

马老师 解答

2019-03-24 09:12

那你这是中途建账,你要盘点资产  核对往来。整理好期初数开始建账,这些数据是你建账的时候的期初数。不是你建个空账,然后这些数据你肯定没法做,除非你从最开始建账,补做以前的

a song for you 追问

2019-03-24 09:27

以前的账已经乱的不行了 一年左右没有会计 老板的意思是只要把今年的账对上就可以 应收应付的现在只能是个大概数

马老师 解答

2019-03-24 10:43

那你就根据目前数据作为期初数建账

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相关问题讨论
你这是中途建账吗??
2019-03-24 09:08:34
你好,贷方可先科目很多应付账款,实收资本、资本公积等都能平
2021-10-09 19:04:40
这是因为你哪个科目录入是不平衡或者是你的账本来就是不平引起的,你需要查查
2018-09-19 13:57:55
其实余额录入后,首先核对一致,点击试算平衡,如果没问题就可发建账了
2019-03-22 11:56:46
你需要首先查看你的资产贷方总额,然后确定你需要录入的项目。如果期初贷方总额不等于0,则需要把剩余金额录入到一个贷方科目上,比如“其他应收款”等等。
2023-03-21 17:37:42
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