上期认证了很多进项发票,上期并没有抵扣完,那上期和本期申报增值税时待抵扣进项税额和进项税额转出额里要填没抵扣完的金额吗?

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于2019-03-22 22:04 发布 2317次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-03-22 22:10
你好,你说的认证发票没有抵扣完,是指没有在上期申报表上填这些金额的进项税额?
相关问题讨论
你好,你说的认证发票没有抵扣完,是指没有在上期申报表上填这些金额的进项税额?
2019-03-22 22:10:48
你好,如果是进项大于销项,不用做账务处理在应交税费应交增值税进项税科目下有余额就可以
2019-10-19 17:35:47
是的,认证的留抵
2018-11-12 14:47:57
这个填写在进项税额里面就可以的。
2022-05-16 10:41:26
您好
记账时该记:应交税费--应交增值税-进项税额
2020-12-30 21:06:14
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2019-03-22 22:23
徐阿富老师 解答
2019-03-22 22:26