公司是旅行社的,开差额征税发票,公司接了一个团(A公司)不过这个团是给(台湾的旅行社)接待的,公司只收中间的差价,开发票给A公司10万块钱的,差额征税是8万,实际上报税的2万,过后A公司给付款10万,又给台湾公司付团费8万,会计分录怎么做。
轻描淡写
于2019-03-21 19:12 发布 794次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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收到10万,计入收入,支付8万,属于成本。
借:银行存款
贷:营业收入
应交税费
借:营业成本
贷:银行存款
2019-03-21 19:32:58

你好,
借:银行存款
收入
增值税
借:主营业务成本
增值税
贷:银行存款
2019-03-21 19:14:30

你好。同学。增值税普通发票,差额征税不能开具专用发票。可以
2019-03-30 20:17:38

你好,开差额的发票一共开30万
你的成本在发票里面备注20。
2023-03-31 11:07:25

同学。如果A企业去税局备案了,可以享受差额征税。
开具的发票是400万。如果差征税,进项不能抵扣。
2019-03-28 09:32:54
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