物业公司收到3月-4月的物业费,发票一起开,该如何做账申报纳税呢?
ZT .
于2019-03-20 21:34 发布 1494次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

你好,按实际收到的申报纳税
2019-03-20 21:51:15

可以计入预付账款科目核算
借:预付账款 贷:库存现金等
收到发票了
借:管理费用--物业费 贷:预付账款
2018-07-11 13:46:02

你好,建议分录:借应收账款,贷主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额。
2019-04-13 12:20:00

同学
什么时候收到发票认证的?发票入账的时候做分录了吗?
2022-05-10 17:41:38

红冲无票收入借预收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费、应交增值税销项负数
然后再做发票的,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费、应交增值税销项,
这个销项需要全部做的,按照你发票的税额来。
2022-05-07 10:54:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息