去年12月,公司账上借法人60000元,当时会计分录是,借其他应付款60000,库存现金增加60000,今年一月,法人借公款83000,想把去年的60000还他,这次分录怎么做?
玉环
于2019-03-18 09:10 发布 693次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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借:其他应收款60000
贷:现金60000
您第一个账处理的有些问题
借:银行存款83000
贷:其他应付款83000
2019-03-18 09:12:32

当时你应该直接从其他应付款科目走,现在只有在其他应收款和其他应付款之间对转
2019-03-18 09:21:41

没问题的,可以这么做的
2021-07-15 09:35:56

您好,这样做是可以的。
2018-04-15 13:05:53

一、冲销上月的分录
借:其他应收款-60000
贷:库存商品 -60000
二、再按退回的做分录处理
2019-04-09 20:57:03
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