属期专票税控开票有数,是正数的,普票是负数的,申报的时候只申报正数的专票数,普票负数的没有通过,我下个月申报3月份的怎么更正申报呢?还有增值税附表一销售上面可以填写负数吗?
Kelly
于2019-03-16 20:38 发布 2004次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2019-03-16 20:42
您好,如果普通负数,需要到税务局大厅窗口进行非正常申报的。一般情况下,增值税附表一销售上面,不可以填写负数。
相关问题讨论

您好,如果普通负数,需要到税务局大厅窗口进行非正常申报的。一般情况下,增值税附表一销售上面,不可以填写负数。
2019-03-16 20:42:22

同学未开票负数是可以填写,如果通过不了,去大厅申报
2022-05-10 09:51:56

不是,同一个业务的票,你正常做的吧
2019-07-20 08:06:16

税务不认可企业5%的冲红,只能按3%的税率对蓝字发票申报了
2017-07-16 22:45:22

同学你好
很高兴为你解答
开票的负数发票和正数发票
系统会自己带出来的
销售额申报的金额就是0
2021-06-14 15:46:39
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