送心意

老刘

职称,高级会计师,中级会计师

2019-03-16 11:59

不是等收齐发票。而是固定资产达到使用状态转固定资产并计提折旧

追问

2019-03-16 12:05

第一年就完工,转到固定资产,开始折旧进费用,发票不齐,年度汇算清缴没问题吗?

老刘 解答

2019-03-16 13:06

有问题。必须及时取得发票。否则对折旧不让扣除

追问

2019-03-16 13:55

合同签的就是分期开出发票,实际工作中就是有这种问题,怎样处理比较好呢

老刘 解答

2019-03-16 15:10

这种情况只能做纳税调整。。。。

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相关问题讨论
您好,你什么时候完工,什么时候转固定资产,如果当时没有发票的话,可以先暂估入账
2019-03-16 11:48:43
不是等收齐发票。而是固定资产达到使用状态转固定资产并计提折旧
2019-03-16 11:59:35
同学你好 你可以等收齐之后一块计入
2020-11-02 15:00:50
仍然按照2000万原值以及残值率和折旧年限计算。
2019-06-29 12:47:39
你好     正常应该是先走在建工程 冲预付账款。 在完工转固定资产去 
2020-12-14 09:55:42
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