送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-16 11:48

您好,你什么时候完工,什么时候转固定资产,如果当时没有发票的话,可以先暂估入账

追问

2019-03-16 12:01

暂估入账的话,年度汇算清缴拿不回来发票有问题吗

追问

2019-03-16 12:03

第一年就完工了,就是发票要分期开出来,现在问题就是什么时候转到固定资产好

文老师 解答

2019-03-16 14:01

结转的话应该根据你实际完工的时候结转

追问

2019-03-16 14:52

但是发票不到位,实际处理怎样好呢

文老师 解答

2019-03-16 15:15

暂估入账,但是您跨年度,汇算清缴之前没有来发票的话,汇算清缴需要纳税调整的

追问

2019-03-16 15:30

怎样调呢?假设总数是100万,第一年开50万发票,第二年30万,第三年20万,第一年就完工开始折旧,第一年折旧的费用,全部调增利润?

文老师 解答

2019-03-16 15:39

是的,就是当年度进成本费用的折旧费用

追问

2019-03-16 16:04

那第三年的时候拿齐了发票呢

文老师 解答

2019-03-16 16:12

那您可以到时候再纳税调减

追问

2019-03-16 16:20

有没有什么办法可以合理避税?三年后拿齐发票才可以冲减利润时间有点长

文老师 解答

2019-03-16 16:30

没有发票没有办法,最好协商一下,按年开票

追问

2019-03-16 17:31

汇算清缴前把发票全开出来?

文老师 解答

2019-03-16 20:07

至少你计提折旧的部分需要开出来

追问

2019-03-17 23:32

怎样界定?能说清楚一点吗?

文老师 解答

2019-03-18 09:01

就是说你有发票的才可以税前扣除

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您好,你什么时候完工,什么时候转固定资产,如果当时没有发票的话,可以先暂估入账
2019-03-16 11:48:43
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