一般纳税人企业,现进一台设备和一些耗材,而设备进价(含税)30万,但销给客户只能 是5万。 这样增值税进项税大于销项税。 怎么合理筹划税务风险?
萌哒哒的小萝卜
于2019-03-15 13:22 发布 682次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-15 13:24
你好,为什么进价30万,售价才5万
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如果你进项比销项大就不要缴纳
2015-11-29 13:54:48

你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400,
借:应交税费——应增(销)500
贷:应交税费——应增(进)400
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100
借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100
贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00

你好,是的,是这样的
2021-07-08 10:08:18

同学,这两个没什么区别,
只有(一)一般计税方法——适用于一般纳税人
当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额
(二)简易计税方法——适用于一般纳税人%2B小规模纳税人
当期应纳增值税税额=当期销售额(不含增值税)×征收率
2020-03-22 14:11:30

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
2021-02-25 09:27:29
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