送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-15 10:26

你好  借方预收账款 贷方应收账款  相互冲抵一下  以后同一个客户就直接挂应收应付科目就是   不要挂应收预收一起挂 不方便冲抵 也不便于你对账

笨笨。。 追问

2019-03-15 10:31

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-03-15 10:40

不客气  满意请给予评价

上传图片  
相关问题讨论
你好 借方预收账款 贷方应收账款 相互冲抵一下 以后同一个客户就直接挂应收应付科目就是 不要挂应收预收一起挂 不方便冲抵 也不便于你对账
2019-03-15 10:26:35
你好,建议先查账看一下预收的款项性质,如果确实为货款,你这样调整没问题的。如果款项性质不相同,根据你公司核算要求,决定是否合并。
2022-03-25 11:31:11
你好,借预付账款57041.70,贷应收账款57041.70,借应收账款519827.70,贷其他应收款 519827.70
2020-08-24 10:03:14
那你就,借,应收账款,贷,预收账款
2019-06-17 10:28:30
你好 可以的 借 应付账款 贷 预收账款
2019-11-05 13:59:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...