- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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同学,你好
员工差旅费报销单是自制原始凭证,后面贴上飞机票,火车票,餐饮票等外来原始凭证
2022-03-26 15:16:44
同学你好,借销售费用–差旅费3000,贷其他应收款3000
2020-06-16 02:20:55
直接冲减
借:管理费用-差旅费 负数
贷:现金 负数
2022-03-02 10:12:00
借销售费用差旅费或者是管理费用差旅费,
贷银行存款。
2023-03-02 12:37:04
你好 现在一般都通用 记字凭证就可以的 主要看你们单位情况
2023-10-22 19:09:41
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