送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-03-14 14:30

你好!你是说分录还是说什么

会丫头 追问

2019-03-14 14:33

购买方发票已经抵扣,在税控盘申请了审核通过信息表发送给销售方开具负数发票。但是我发票在11月份已经抵扣税了 
现在要做进项税额转出交税,我要怎么转出

宋生老师 解答

2019-03-14 14:34

您好!这个你等对方给你开负数发票了,你拿负数发票入账就可以了。

会丫头 追问

2019-03-14 14:38

不需要转出吗?我在11月抵扣了

宋生老师 解答

2019-03-14 14:38

你好!要转出。比如是原材料的。你借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税-进项税额转出

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
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