老师,勾稽关系 资产债表的未分配利润与利润表的净 问
你好,这个是什么原因产生的呢 答
你好,问下小规模未开票收入如何申报 问
季度销售额≤30 万元(按月申报≤10 万元): 企业:将未开票收入与开票收入合计金额填入《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第 10 栏 “小微企业免税销售额”。 个体工商户 / 其他个人:填入第 11 栏 “未达起征点销售额”,享受免税优惠。 季度销售额>30 万元(按月申报>10 万元): 按适用征收率,将未开票收入填入 “应征增值税不含税销售额” 对应栏次(3% 征收率填第 1 栏,5% 征收率填第 4 栏),与开票收入合并申报纳税 答
老师,我们公司请了一个事务所当法律顾问。有些快 问
可以的,直接报销打款就行 答
建筑公司可以收工程设计费做成本吗 问
可以的,有真实的设计费就可以 答
员工报销电商充值,服务费收100元,剩下5700元,一共报 问
您好, 这个后面开发票会开5800进来吗? 答

有两个项目部,甲项目需交增值税30万,乙项目有留抵10万,合并交税20万,每个项目一套账,每套账的分录该如何编制呢?
答: 甲借:应交税费-应交税费(转出未交增值税)10 贷:应交税费-未交增值税10 乙借:应交税费-未交增值税10 贷:应交税费-应交税费(转出未交增值税)10 缴税借应交税费-未交增值税20 贷:银行存款 20
我公司是建筑公司,现在四个项目,每个项目都单独开设账套,总部也单独开账套,项目的使用资金都是从总部调过去的,科目用内部往来。我想问如果我想每个月都公司所有项目+总部的财务报表一起合并,该如果合并?比如这个月总部与B项目的内部往来余额是5000万(三级科目:总部转项目备用金1000万、总部代付款4000万),那我资产负责表该如何反应?
答: 同学你好,就是合并时做个抵消分录,借,内部往来,负数5000,贷,内部往来,负数5000。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问,房地产公司,假如有三个项目,每个项目都分开建账。另外还有一个公司本部的账套,企业所得税汇算清缴的时候,补缴税款,如何区分每个项目应交多少税呢
答: 你好,那你每个账套里面利润是多少,能分出来吧?

