送心意

三宝老师

职称高级会计师,税务师

2019-03-13 21:59

可以先记入其他应付款。

田小妹 追问

2019-03-13 22:17

那之后使用的时候怎么做账务处理呢

三宝老师 解答

2019-03-13 22:19

如果是本企业的拆迁款,记入营业外收入。如果是其他企业拆迁款,支付的时候,减少其他应付款

田小妹 追问

2019-03-13 22:32

账务处理是不是借银行存款贷其他应付款,那如果用这个过度费来维持本企业的运作呢?这时的账务处理怎么做

三宝老师 解答

2019-03-13 22:43

收到的钱派什么用途,和是不是拆迁款没有关系。付工资就做, 
借应付职工薪酬  贷银行存款 
付房租就 
借管理费用 
贷银行存款

田小妹 追问

2019-03-13 23:42

因为原本的固定资产收到的管理费是用来支付人员工资,办公费用开支等现拆除了就只能用拆迁过度费来支付

三宝老师 解答

2019-03-13 23:46

收到钱存进银行就是银行存款,什么性质的费用就怎么账务处理,和拆迁没关系。和我举例相似,进应付职工薪酬,管理费用等

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