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田小妹
于2019-03-13 21:50 发布 1651次浏览
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-03-13 21:59
可以先记入其他应付款。
田小妹 追问
2019-03-13 22:17
那之后使用的时候怎么做账务处理呢
三宝老师 解答
2019-03-13 22:19
如果是本企业的拆迁款,记入营业外收入。如果是其他企业拆迁款,支付的时候,减少其他应付款
2019-03-13 22:32
账务处理是不是借银行存款贷其他应付款,那如果用这个过度费来维持本企业的运作呢?这时的账务处理怎么做
2019-03-13 22:43
收到的钱派什么用途,和是不是拆迁款没有关系。付工资就做, 借应付职工薪酬 贷银行存款 付房租就 借管理费用 贷银行存款
2019-03-13 23:42
因为原本的固定资产收到的管理费是用来支付人员工资,办公费用开支等现拆除了就只能用拆迁过度费来支付
2019-03-13 23:46
收到钱存进银行就是银行存款,什么性质的费用就怎么账务处理,和拆迁没关系。和我举例相似,进应付职工薪酬,管理费用等
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三宝老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,税务师
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