送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-11 16:44

你好 具体业务是怎么样的

绿水青山 追问

2019-03-11 16:48

公司釆购员釆购东西,款还差供应商,当时直接挂釆购员其他应收款,现在用公司的家具抵付了供应商货款,如何做会计分录

meizi老师 解答

2019-03-11 17:00

你好 家具款跟对方供应商有关系吗?是对方供应商买了你们家具??

绿水青山 追问

2019-03-11 17:04

有关

绿水青山 追问

2019-03-11 17:04

用我们的家具抵欠供应商货款

meizi老师 解答

2019-03-11 17:18

你好  那你之前挂的其他应收款先冲了  直接挂供应商的往来  发生家具 借方应收账款-供应商 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税   然后 采购的时候挂应付账款-供应商   互相冲抵 借方 应付账款 贷方应收账款

绿水青山 追问

2019-03-11 17:34

好像冲不平,因为开始禾购时挂了釆购员其他应收款

meizi老师 解答

2019-03-11 17:51

你好 我上面说了 先把这个其他应收款冲了

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