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绿水青山
于2019-03-11 16:39 发布 904次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-03-11 16:44
你好 具体业务是怎么样的
绿水青山 追问
2019-03-11 16:48
公司釆购员釆购东西,款还差供应商,当时直接挂釆购员其他应收款,现在用公司的家具抵付了供应商货款,如何做会计分录
meizi老师 解答
2019-03-11 17:00
你好 家具款跟对方供应商有关系吗?是对方供应商买了你们家具??
2019-03-11 17:04
有关
用我们的家具抵欠供应商货款
2019-03-11 17:18
你好 那你之前挂的其他应收款先冲了 直接挂供应商的往来 发生家具 借方应收账款-供应商 贷方主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后 采购的时候挂应付账款-供应商 互相冲抵 借方 应付账款 贷方应收账款
2019-03-11 17:34
好像冲不平,因为开始禾购时挂了釆购员其他应收款
2019-03-11 17:51
你好 我上面说了 先把这个其他应收款冲了
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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