送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-03-10 22:49

你好,红字发票上的负数金额,您只要开具需要退还的商业险部分的金额就可以了。 
为您提供解答,如满意请五星好评哦。

付云 追问

2019-03-10 23:12

辛苦啦老师 那再追问下 那本月收到红字发票直接做进项税额转出就可以了吗 保税时候 填列上就行了是吗

沈家本老师 解答

2019-03-10 23:30

您好,是的,您收到红字发票,只要在下月申报的时候在增值税附表二进行进项税额转出填列就可以了。 
为您提供解答,祝学习愉快

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相关问题讨论
那你现在是收到了那个红字发票,那你直接根据那个发票的金额,直接做负数的账务处理就行了。
2022-01-05 11:44:05
你好;  你是购买方抵扣过了。 你开红字信息表。    销售方开红字发票来红冲。 你会开红字信息表不  
2022-01-05 17:28:38
您好同学,一开始你这个发票正数,发票做的什么凭证?
2022-04-18 11:35:11
你之前认证了的需要。
2023-09-28 16:51:20
你好 ;  你开红字信息表 ;开好了之后 税务局系统自动审核过了才会出来编码的   
2022-05-12 12:19:28
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