企业为甲乙双方提供技术服务达成项目合作成功后 问
你好,这个没办法确定,你是一般纳税人还是小规模,是小微企业吗? 答
老师好,看网上的解释,人工成本包括职工工资总额、 问
社会保险费是指单位部分的哈 答
公司分红转钱给股东或者法人,不用还,如果正确做账 问
你好,这个是分红的话, 借利润分配-未分配利润,贷应付利润 然后支付的时候,借应付利润,贷银行存款,应交税费,应交个人所得税。 答
您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

要是我收了会员充值款2000元转入银行的话,我做了借银行存款,贷其他应付款,到客人消费了1000元的时候我做借其他应付款,贷应收账款对吗
答: 您好,前面分录正确,后面那个分录不对。
购书,5月借了一笔购书款3000,1000元是我单位付款,2000是为下属单位垫付款,6月报销发票开了3000元,下属单位交垫付款2000元可以这样做分录吗借款时:借:其他应收款~借款1000 借:其他应收款~垫付款2000 贷:银行存款3000报销时: 借: 管理费用1000 贷:其他应收款~借款下属单位交垫付款: 借:银行存款2000 贷:其他应收款~垫付款2000
答: 员工借款时: 借:其他应收款--员工 3000 贷:银行存款 3000 报销时:(用途如果是管理部门使用) 借:管理费用 1000 其他应收款--单位 2000 贷:其他应收款---员工 3000 收到款项,借:银行存款 2000 贷:其他应收款--单位 2000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,想请问,付款给个人,账户不符,退回来了,那我们做账,应该是,借:银行存款,贷:其他应付款,是吧?然后,重新付的时候,再借:其他应付款,贷:银行存款,是吧?我看我们公司,之前的会计,做的是,借:银行存款,贷:其他应收款。我觉得,这么做,不对吧?
答: 你付款的时候做借其他应收款 贷银行 退回做借:银行存款,贷:其他应收款,重新付款要是之前没有合作,那就先挂其他应收款


小玉米 追问
2019-03-10 16:45
沈家本老师 解答
2019-03-10 16:47
小玉米 追问
2019-03-10 16:48
沈家本老师 解答
2019-03-10 17:09
沈家本老师 解答
2019-03-10 17:10
沈家本老师 解答
2019-03-10 17:10